老師您好,請(qǐng)問(wèn)用“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下對(duì)嗎 1.工程費(fèi)用支出 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款 2.開(kāi)工程發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-人工費(fèi)
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2024 06/13 23:02
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查看更多- 老師,我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 真正開(kāi)票是,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎 1059
- 一月份開(kāi)出 ?建筑服務(wù)*工程款 ?9%的票,三月份收到部份錢(qián)。 一月份分錄:借:應(yīng)收賬款 ????????????????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 ????????????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 暫佑成本:借:工程施工-暫估 ?????????????貸:應(yīng)付賬款-暫估款 按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-暫估 取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-暫估(紅字) ???????????????工程施工-合同成本(黑字) ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????????????貸:銀行存款/應(yīng)付/預(yù)付賬款(黑字)幫看看哪里錯(cuò)? 701
- 老師好,麻煩看看我的分錄有沒(méi)有錯(cuò),謝謝, 領(lǐng)用材料至xx項(xiàng)目 借:工程施工-xx項(xiàng)目-材料 貸:銀行存款 人工費(fèi) 借:工程施工-xx項(xiàng)目-人工費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-xx項(xiàng)目-材料 -人工 和甲方結(jié)算 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開(kāi)票 借:工程施工-xx項(xiàng)目-合同毛利 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-xx項(xiàng)目-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 謝謝老師。 672
- 老師,專(zhuān)票是借 周轉(zhuǎn)材料貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)) 貸 周轉(zhuǎn)材料 還是老師,是借 周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)) 貸 銀行存款 借 工程施工 -合同成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 哪個(gè)對(duì)啊 777
- 什么情況用到工程施工-合同成本?比方說(shuō)人工費(fèi),是計(jì)入工程施工-人工費(fèi),還是工程施工-合同成本-人工費(fèi)? 2465
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- 請(qǐng)問(wèn)之前的舊電腦申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)繳款,現(xiàn)在將數(shù)據(jù)備份到新電腦后只繳納了稅款,后面想用舊電腦再次申報(bào)個(gè)稅時(shí),還要把新電腦的數(shù)據(jù)備份到舊電腦上才能操作嗎 昨天
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