問題已解決
請問老師,因供應(yīng)商開具給我司的進項發(fā)票,稅金對方未繳納,稅務(wù)通知我司先做進項稅額轉(zhuǎn)出,待對方繳納稅金后,再認證抵扣,但是我司將該筆稅款已于上月認證抵扣,這月做轉(zhuǎn)出,請問我司在稅務(wù)申報和賬務(wù)處理還有認證平臺分別怎么操作?
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貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024 06/15 14:38
84785016
2024 06/15 14:43
老師,稅務(wù)申報中,在對應(yīng)進項轉(zhuǎn)出欄次填報即可?還需要別的操作嗎?
郭老師
2024 06/15 14:46
填寫了進項和進項轉(zhuǎn)出,不需要填寫其他的
84785016
2024 06/15 14:59
因為這張發(fā)票我在上月已經(jīng)認證抵扣,這月轉(zhuǎn)出的話,認證平臺不需要操作嗎?
郭老師
2024 06/15 15:00
附表2,進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
84785016
2024 06/15 15:02
好的,還有一個問題,老師,那下月供應(yīng)商稅款補繳后,這筆稅款可以正常抵扣了,再怎么操作?
郭老師
2024 06/15 15:03
進項轉(zhuǎn)出填寫負數(shù),填寫不了的,找你稅務(wù)局給你填寫。
84785016
2024 06/15 15:04
您是說,可以正常抵扣后,需要稅務(wù)局給填寫?
郭老師
2024 06/15 15:07
哦,一般是稅務(wù)局給填寫負數(shù),因為咱自己填寫不了。
附表二呀。
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