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老師,一般人,以前會計都沒做增值稅轉(zhuǎn)出這一步,就是借應交稅費-應交增-銷,貸應交稅費-應交增-進 應交稅費-未交增值稅。直接做的借應交稅費-應交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值,導致進、銷三級科目里100多萬余額,得怎么處理?

84784974| 提問時間:06/25 22:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話??梢袁F(xiàn)在做一筆?借應交稅費-應交增-銷,貸應交稅費-應交增-進 應交稅費-未交增值稅? 這個
06/25 22:20
84784974
06/25 22:23
老師摘要怎么寫?
小鎖老師
06/25 22:23
這個就是寫調(diào)整前期所得稅
84784974
06/25 22:24
謝謝老師
小鎖老師
06/25 22:24
不客氣的,早點休息
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