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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票,產(chǎn)生了退稅,次月收到了退的增值稅和附加稅,要怎么做賬
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速問速答你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目
次月收到了退的增值稅和附加稅
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅??
06/28 08:25
84784995
06/28 08:37
附加稅是去年計(jì)提繳納的,開負(fù)數(shù)發(fā)票也沒有計(jì)提附加稅
鄒老師
06/28 08:38
你好,那就做附加稅計(jì)提的沖銷分錄就是了?
84784995
06/28 08:38
要是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,附加稅會(huì)不會(huì)和實(shí)際不符
鄒老師
06/28 08:39
你好,還需要做附加稅計(jì)提的沖銷分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅? ,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
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