問題已解決

開票時選擇稅收編碼時選錯了,把銷售貨物填成了技術服務,報稅的時候只能按實際開票的分類編碼,銷售貨物和技術服務的金額來填申報表嗎?可以把它調過來按正確金額填嗎?

84784978| 提問時間:07/01 14:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以正常調整的,這個不影響
07/01 14:09
84784978
07/01 14:09
系統(tǒng)會自動識別到數據嗎?
84784978
07/01 14:10
現在系統(tǒng)里面都有數據
小鎖老師
07/01 14:10
嗯對,這個是會的哈
84784978
07/01 14:10
修改后和系統(tǒng)數據就對不上
小鎖老師
07/01 14:13
差額的話這個也不知道是嗎
84784978
07/01 14:27
知道呀,但是申報增值稅的時候,銷售貨物和服務要分別填金額
小鎖老師
07/01 14:41
是分開填寫,只是稅率不一樣而已,這個的話,相當于你開票和實際是不一樣的
84784978
07/01 15:43
稅率相同,這種是不是應該將錯就錯?
小鎖老師
07/01 15:44
嗯對,是這樣就可以的這個
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