问题已解决

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的,上個月開了一張免稅發(fā)票,這個月導(dǎo)入銷項的時候是在免稅貨物里面,以前生產(chǎn)企業(yè)退稅不是在免抵退里面的嗎

84785010| 提问时间:2024 07/01 14:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,在免抵退里面,你看下能修改一下。
2024 07/01 14:59
郭老師
2024 07/01 14:59
還有你出口發(fā)票開的是什么業(yè)務(wù)的?開免稅的?
84785010
2024 07/01 15:01
我開的就是車燈業(yè)務(wù),出口不都是開0稅率嗎,我開的是0稅率,申報的時候系統(tǒng)自動跳的免稅里面去了
郭老師
2024 07/01 15:04
看下自己能修改了吧。
84785010
2024 07/01 15:05
不修改要緊嗎,已經(jīng)出口的表和增值稅都申報結(jié)束了
郭老師
2024 07/01 15:06
不可以了,需要修改
84785010
2024 07/01 15:06
必須修改嗎
郭老師
2024 07/01 15:08
對的是的,這里必須修改的
84785010
2024 07/01 15:23
這個怎么無法申報作廢呢,也沒法更正增值稅表呢
郭老師
2024 07/01 15:24
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
84785010
2024 07/01 15:25
我點(diǎn)了,無法更正或者作廢
郭老師
2024 07/01 15:25
有具體的什么提示嗎?
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