問題已解決

上個月計提工資多了,我沖減了,可是科目余額表里面本期發(fā)生額貸方是負數(shù),而且期末余額貸方也有數(shù)字,

84785046| 提問時間:07/02 18:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個是這樣,比如工資本身應該是3000,你計提了4000 借管理費用-工資4000 貸在應付職工薪酬4000 你現(xiàn)在只需要,借管理費用-工資-1000 貸在應付職工薪酬-1000 就可以了
07/02 18:48
84785046
07/02 19:06
會不會是應為前面幾個月也多計提了
宋生老師
07/02 19:06
你好!這個是有可能的。你可以對照一下看看,檢查下之前的
84785046
07/03 12:52
宋老師,老板用自己的現(xiàn)金給員工發(fā)放工資,需要寫什么單子嗎,
84785046
07/03 13:04
還有老板自己現(xiàn)金付水電要寫報銷單嗎
宋生老師
07/03 13:34
你好!這個公司計入其他應付款。相當于代付
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~