問題已解決

老師,我們公司有個項目在外省,然后個人在項目地代開了材料銷售發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求個人代開的發(fā)票需要按個人經(jīng)營所得申報個人所得稅,但我們沒有材料購買的發(fā)票,是在當(dāng)?shù)貍€體戶那買的材料,都過了幾年了,現(xiàn)在項目需要發(fā)票,我們才去代開的,如果按個體經(jīng)營所得來申報個稅,由于沒有成本發(fā)票,這個怎么處理呢?

84784993| 提問時間:2024 07/03 13:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,以個人的名義按照生產(chǎn)經(jīng)營,一般他都是固定的1%左右的稅率
2024 07/03 13:05
郭老師
2024 07/03 13:05
他不是按照個體戶的 稅務(wù)據(jù)直接收取的
84784993
2024 07/03 13:07
但是稅局來電話了說的是雖然先收了1%了,但還是要求在次年3.31要進行個人所經(jīng)營所得申報
郭老師
2024 07/03 13:10
你好,匯算清繳是根據(jù)查賬征稅還是什么?
84784993
2024 07/03 13:12
就是不清楚呀,然后就說的是當(dāng)全國開票收入累計超過10萬時,稅務(wù)機關(guān)會發(fā)送短信提醒申報,超過120萬時會短信、電話提醒并督促務(wù)必完成申報
郭老師
2024 07/03 13:13
你問清楚了,今年會算青椒的,目前我知道的只有湖北地方 他還是核定的 不需要補
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