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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
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速問速答您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行
退稅 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
07/03 22:57
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