問題已解決

老師,我現(xiàn)在想更正1月份的增值稅申報(bào)表申請退稅,已經(jīng)繳納了稅款可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎

84784948| 提問時(shí)間:04/02 10:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!可以更正申報(bào)了
04/02 10:41
84784948
04/02 17:11
稅務(wù)局不讓更正申報(bào)說是從當(dāng)期申報(bào)時(shí)沖減收入,那么我們退的租金收入,有的收租時(shí)候開了發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報(bào)三月份的增值稅,已經(jīng)開過發(fā)票的怎么沖減收入?填在哪列
宋生老師
04/02 17:13
你好,這個(gè)你填負(fù)數(shù),填不開票收入的負(fù)數(shù)。
84784948
04/02 20:50
稅務(wù)局說之前開過發(fā)票的4月開紅字沖紅,現(xiàn)在4月申報(bào)3月的,都不在一個(gè)屬期,票表對比都過不了,我直接全部在沒開票收入沖減不影響吧
宋生老師
04/02 20:55
你好!嗯,可以在不開票收入部分沖
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