問題已解決
老師,我現(xiàn)在想更正1月份的增值稅申報表申請退稅,已經繳納了稅款可以在電子稅務局申報嗎
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速問速答你好!可以更正申報了
04/02 10:41
84784948
04/02 17:11
稅務局不讓更正申報說是從當期申報時沖減收入,那么我們退的租金收入,有的收租時候開了發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報三月份的增值稅,已經開過發(fā)票的怎么沖減收入?填在哪列
宋生老師
04/02 17:13
你好,這個你填負數(shù),填不開票收入的負數(shù)。
84784948
04/02 20:50
稅務局說之前開過發(fā)票的4月開紅字沖紅,現(xiàn)在4月申報3月的,都不在一個屬期,票表對比都過不了,我直接全部在沒開票收入沖減不影響吧
宋生老師
04/02 20:55
你好!嗯,可以在不開票收入部分沖
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