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印花稅該如何統(tǒng)計呢,有一些款項沒有收到合同,但是收到了發(fā)票,也支付了發(fā)票對價

84785017| 提問時間:07/04 08:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
07/04 08:13
84785017
07/04 08:18
那意思是按實際開出發(fā)票計提印花稅即可的意思嗎
廖君老師
07/04 08:20
您好,不是的,我們采購的原材料或庫存商品這個要交印花稅,稅務(wù)要比對的,辦公用品這些不交可以的
84785017
07/04 08:25
明白。還有一種情況就是合同簽了兩個億,但是我們當月收到了兩百萬,可以按兩百萬申報嗎,每次收到的時候都報
廖君老師
07/04 08:30
您好,可以的,稅務(wù)也不會去翻我們的合同,他是根據(jù)賬面的數(shù)值來的
84785017
07/04 08:39
好的,明白了,謝謝老師
廖君老師
07/04 08:41
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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