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印花稅新政策下,開出發(fā)票為上年應收賬款今年收到賬款的發(fā)票,印花稅按合同額統(tǒng)計申報,這個怎么統(tǒng)計申報

84785015| 提問時間:2022 10/06 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,合同是在什么時候簽訂,就在季度結束次月15日之前申報相應印花稅就是了
2022 10/06 15:12
84785015
2022 10/06 15:20
合同是2021年的,發(fā)票也是開的收到2021年欠款后開的,這個要算做合同額統(tǒng)計嗎?
鄒老師
2022 10/06 15:21
你好,合同是什么時候簽訂的,就在季度結束次月15日之前申報相應印花稅就是了,這個就是按合同額統(tǒng)計申報印花稅啊?
84785015
2022 10/06 15:25
21年按照銷項的銷售額算印花稅,現(xiàn)在按照合同額算,那么現(xiàn)在開的銷項發(fā)票還會不會算進去?不算進去的話合同也不是今年簽訂的也不統(tǒng)計申報,會算偷稅漏稅嗎?
84785015
2022 10/06 15:26
這個印花稅核算金額報不準差很多事
鄒老師
2022 10/06 15:26
你好,按合同申報,就是按合同金額申報(前提的所有的業(yè)務都簽訂了相應的合同) 銷項發(fā)票不需要再重復算一次的
84785015
2022 10/06 15:33
那如果一個企業(yè)合同額每次都少填寫,不跟銷項發(fā)票對應,印花稅少交,這稅務如何查證
鄒老師
2022 10/06 15:34
你好,你是指申報印花稅的合同金額,小于實際簽訂的合同金額??
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