問題已解決
員工報銷運費,實報金額是500,發(fā)票開的是550,專票。這該怎么做賬?。?/p>
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速問速答還有別的方法嗎?
07/05 20:51
84785036
07/05 20:55
可以抵一部分不?
84785036
07/05 20:58
或者說我直接不抵扣行不行?
84785036
07/05 21:02
所以,最佳方案還是換成普票是嗎?
84785036
07/05 21:06
明白了!謝謝!
王曉曉老師
07/05 20:49
你好,1讓員工換票,換成普票。
2.直接500入費用,進項不要抵扣
王曉曉老師
07/05 20:53
有人也會進項做成進項,抵扣,然后差額入費用。但其實不建議,因為這樣等于多抵扣了進項。不合適
所以還是前邊兩個辦法
王曉曉老師
07/05 20:59
那差額你做轉(zhuǎn)出?不是很麻煩,稅局要問的話就知道你大概用的是替票了
王曉曉老師
07/05 21:03
是的,最好還是換普票
王曉曉老師
07/05 21:06
不客氣的,工作順利
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