問題已解決

老師,你好,我公司是商貿(mào)公司,給同一家商超開發(fā)票有2種情況包含在里面(1、有買贈(zèng)的商品,2、商場有扣費(fèi))我應(yīng)該怎樣開發(fā)票?

84784968| 提問時(shí)間:2024 07/06 12:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,1.開折扣發(fā)票 2.商場扣旨是收取服務(wù)費(fèi)要開票發(fā)我們的
2024 07/06 12:10
84784968
2024 07/06 12:14
有開發(fā)專票給我公司的
84784968
2024 07/06 12:14
但是他在對賬單里先把扣費(fèi)扣除后的金額開票的,我該怎樣開發(fā)票呢?
84784968
2024 07/06 12:16
商場里除了服務(wù)費(fèi)還有返點(diǎn),商品的折扣,這些費(fèi)用加在一起形成的扣費(fèi)
84784968
2024 07/06 12:17
買贈(zèng)的商品開折扣發(fā)票,這個(gè)我了解了
廖君老師
2024 07/06 12:18
您好,我們是開扣費(fèi)前的金額,這是我們?nèi)康匿N售收入。 我們是扣了返點(diǎn)和折扣后的金額來開票的,商場收的服務(wù)費(fèi)是開票給我們的
84784968
2024 07/06 12:21
返點(diǎn)和折扣的金額在一張發(fā)票上怎樣提現(xiàn)?怎樣開?
廖君老師
2024 07/06 12:25
您好,都是在正數(shù)金額的商品下開成折扣,返點(diǎn)其實(shí)就是開紅票、 政策 01銷售方返利沖進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)規(guī)定:對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)當(dāng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開票規(guī)定 1.供貨方開具紅字發(fā)票:由供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票,供貨方可以沖減銷項(xiàng)稅額,商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。
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