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老師您好,兩年前的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補交了增值稅,城建稅教育附加等附加稅,和滯納金,讓問都如何做分錄?

84785035| 提問時間:07/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們往來科目都是平的,不用去調(diào)整賬了,只有滯納金是營業(yè)外支出,其他全部是 利潤分配-未分配利潤 借: 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出 貸:銀行 這個分錄是我的專管員分享的
07/06 15:16
84785035
07/06 15:19
謝謝。如果是做今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 嗎
廖君老師
07/06 15:24
哦哦,我們還要減少利潤的話,有這個分錄,我們補時交過滯納金了,那就要更正申報前2年的年度和所得稅匯繳申報表,
84785035
07/06 15:38
稅局沒有要求更正匯算清繳申報表也要做更正嗎
廖君老師
07/06 15:42
哦哦,這是減少利潤了,稅務(wù)當(dāng)然不會說讓我們更正了,金額在要去更正申報的,但不要更正申報后退稅了哦
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