問題已解決

老師好,我單位是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度共收培訓(xùn)年費(fèi)96萬元(2024.4.1至2025.3.30號)應(yīng)該怎樣做分錄,應(yīng)交多少增值稅?

84784952| 提問時(shí)間:07/07 11:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你開具全額發(fā)票的嗎??
07/07 11:25
84784952
07/07 11:30
老師年費(fèi)全都做收入嗎,不是先做預(yù)收賬款,按本季度做收入然后交稅嗎
84784952
07/07 11:31
只看了十多萬的發(fā)票,剩下的都是收據(jù)
84784952
07/07 11:33
只開了十多萬發(fā)票
小菲老師
07/07 11:34
同學(xué),你好 如果你沒有開發(fā)票,那你按本季度做收入然后交稅
84784952
07/07 11:39
老師,就是說培訓(xùn)費(fèi)96萬元/4個(gè)季度,本季度做24萬的收入,這樣本季度不超過30萬元,就不用交增值稅,這樣理解對吧?
小菲老師
07/07 11:41
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
07/07 12:24
老師,如果96萬培訓(xùn)費(fèi)其中開發(fā)票40萬元,這種情況,本季度確認(rèn)收入也是24萬不超過30萬,不用交增值稅對吧?
小菲老師
07/07 13:00
同學(xué)你好 不是,你開票了40萬,系統(tǒng)匹配的你是超過30萬的
84784952
07/07 13:48
好的,謝謝老師
小菲老師
07/07 13:48
不客氣,祝工作順利
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