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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我一月份多計(jì)提了一筆稅費(fèi),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)如何處理
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速問速答您好, 把多計(jì)提的,做負(fù)數(shù)分錄
07/07 22:01
84785043
07/07 22:02
稅金及附加已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
劉艷紅老師
07/07 22:03
沒事,再做負(fù)數(shù)分錄,就會(huì)沖減,一樣的
84785043
07/07 22:07
負(fù)數(shù)分錄用本年利潤做負(fù)數(shù)吧,稅金及附加已經(jīng)沒有余額了,只有發(fā)生額
劉艷紅老師
07/07 22:11
可以的,調(diào)平了就可以了
84785043
07/07 22:13
財(cái)務(wù)軟件不讓用本年利潤科目
劉艷紅老師
07/07 22:15
直接用稅金及附加,反正月底也是結(jié)轉(zhuǎn)掉的
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