問題已解決

老師你好,我們公司稅務局稽查,補繳2022年所得稅一萬多,滯納金兩千多,您說我應該怎樣做賬務處理?

84784979| 提問時間:07/08 08:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好, 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
07/08 08:41
84784979
07/08 08:42
之前的2022年所得稅的年度報表需要更改嗎?
84784979
07/08 08:43
這些所得稅是有些采購發(fā)票沒在5月31日前收回
宋生老師
07/08 08:51
你好,是的,這個是需要更改的。
84784979
07/08 08:57
我稅款已經繳納,是在6月份,現在更正所得稅年報沒問題吧?
宋生老師
07/08 08:58
你好,這個沒問題的是應該去更正。
84784979
07/08 09:00
謝謝老師
宋生老師
07/08 09:01
你好!不用客氣的了
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