問題已解決
老師,所有客戶無論購買還是銷售都計(jì)入應(yīng)收賬款核算,現(xiàn)應(yīng)收為負(fù)數(shù),需要把購買的調(diào)到應(yīng)付嗎,如果不用應(yīng)付賬款,把未開票的調(diào)到預(yù)收,只要應(yīng)收為正數(shù)了,這樣可以不
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速問速答您好,這個的話是需要把購買的調(diào)到應(yīng)付的? 這個要
07/09 16:01
84784999
07/09 16:12
主要之前都在應(yīng)收,出現(xiàn)負(fù)數(shù)時候我就把未開票的調(diào)到預(yù)收,這樣應(yīng)收就能為正數(shù),我應(yīng)付科目只用作暫估庫存時使用,往來客戶沒在應(yīng)付設(shè)置過,如果我調(diào)到應(yīng)付這樣資產(chǎn)總額就多了兩百多萬,年初期末相差挺大的
小鎖老師
07/09 16:13
是的,但是你這個只是科目重分類相當(dāng)于,所以是沒關(guān)系的
84784999
07/09 16:14
這樣突然重分類會有啥影響
小鎖老師
07/09 16:23
你這個金額還可以,不算太大,咱們到時候解釋就可以
84784999
07/09 16:26
年初四百多萬。這樣就六百多萬,并且年初應(yīng)付為0,突然多了200多萬呢
小鎖老師
07/09 16:27
對,但是咱們負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)重分類嗎
84784999
07/09 16:32
好的,那我不把購入的調(diào)到應(yīng)付,只把未開票的調(diào)到預(yù)收,這樣應(yīng)收為正數(shù)了這樣做不合理嗎?
小鎖老師
07/09 17:28
嗯對,這個就可以處理,這個看明白了
84784999
07/09 17:30
那就不把購買的調(diào)到應(yīng)付了?
小鎖老師
07/09 17:31
把不購入的做應(yīng)付,未開票的是預(yù)收,應(yīng)收這樣正數(shù),這個也可以
84784999
07/09 17:32
把不購入的做應(yīng)付?
小鎖老師
07/09 17:34
就是你購買這部分,做應(yīng)付,都說迷糊了,是收到那部分做應(yīng)收,未開票是預(yù)收,購買是應(yīng)付,這樣的
84784999
07/09 17:36
好吧,那還是要調(diào)到應(yīng)付啊,我以為光把未開票調(diào)到預(yù)收,只要應(yīng)收為正數(shù)了就可以了呢
小鎖老師
07/09 17:42
嗯對,這次我說的是沒錯的,剛才都說迷糊了,還是要調(diào)
84784999
07/09 17:42
好的謝謝老師
小鎖老師
07/09 17:45
不客氣的祝您開心
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