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老師,公司雇傭貨拉拉費(fèi)用用繳納印花稅嗎?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/09 19:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 不用,這個(gè)不用交印花稅
2024 07/09 19:50
84784974
2024 07/09 19:53
老師,那印花稅是以收入為基數(shù)申報(bào)的,提示和增值稅進(jìn)項(xiàng)金額差距超過(guò)500,那銷(xiāo)都報(bào)印花稅了,進(jìn)項(xiàng)什么需要繳納印花稅呢?公司時(shí)小規(guī)模
劉艷紅老師
2024 07/09 19:54
這個(gè)是因?yàn)楹惡筒缓惖脑蛟斐傻模挥绊懙?/div>
84784974
2024 07/09 19:57
是以不含稅為基數(shù)報(bào)印花稅對(duì)吧?
劉艷紅老師
2024 07/09 19:58
這個(gè)是以含稅來(lái)申報(bào)印花稅的
84784974
2024 07/09 20:02
那收到的發(fā)票中什么情況需要繳納印花稅呢?
劉艷紅老師
2024 07/09 20:03
比如公司核定的買(mǎi)賣(mài)合同或購(gòu)銷(xiāo)合同,這種才是雙向交印花稅的
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