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月末進項和銷項,怎么做分錄
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速問速答你好!你如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話可以
借,銷項
貸,進項
貸,應交稅費,應交增值稅,未交增值稅。
07/10 11:53
84785004
07/10 11:54
轉(zhuǎn)了咋個是紅字啊
宋生老師
07/10 11:55
你好!你說的是什么科目紅字
84785004
07/10 12:13
應交增值稅-應交增值稅--未交增值稅
宋生老師
07/10 13:15
你好!你進項有多少,銷項有多少
84785004
07/10 15:04
這樣的,老師幫忙看下
宋生老師
07/10 15:05
你好,你發(fā)你的申報表來用,申報表就更清晰。增值稅申報表
84785004
07/10 15:06
鎖住了,看不了
宋生老師
07/10 15:09
你好,光看你的這一項沒辦法確定的。你的這一個只是一個轉(zhuǎn)出的。
84785004
07/10 17:34
我這樣做的
宋生老師
07/10 17:36
你好!這2個分錄沒問題
84785004
07/10 17:37
就是呀,交稅的時候分錄是啥子
宋生老師
07/10 17:38
你好!你
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
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