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對方供應商作廢了發(fā)票,但是我查到了之前會計做了 借:庫存商品,應交進項349.51,貸方銀行存款,我怎么調(diào)整這邊分錄啊 調(diào)整:借方:庫存商品負數(shù),應交進項負349.51 就好了嗎 ,怎么再做一筆進項轉(zhuǎn)出的分錄

84784957| 提問時間:07/10 15:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借庫存商品負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 就成了
07/10 15:17
84784957
07/10 15:18
那進項轉(zhuǎn)出不是有筆349.51余額啦,不用計入什么成本費用哦
東老師
07/10 15:18
對,這個不用轉(zhuǎn)到成本費用里面。
84784957
07/10 15:20
那進項轉(zhuǎn)出不是一直有筆349.51余額啦
東老師
07/10 15:21
這個在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以一起結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
07/10 15:21
應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方負數(shù)嗎
東老師
07/10 15:21
對,就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起可以結(jié)轉(zhuǎn)了,就沒有余額了。
84784957
07/10 15:24
我看之前竟然還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那到時候所得稅我還得調(diào)增了 這個是去年的發(fā)票
東老師
07/10 15:25
這個發(fā)票都作廢了,沒有必要轉(zhuǎn)到成本呀。
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