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上月計(jì)提員工工資時(shí),人事還沒有送來工資表,就先按以前工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的,但次月實(shí)際發(fā)放時(shí),有員工請假扣工資了,那實(shí)際發(fā)放數(shù)與應(yīng)發(fā)工資數(shù)的差額計(jì)入哪個(gè)科目?

84785018| 提問時(shí)間:07/10 17:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話差額是可以計(jì)入到管理費(fèi)用,這個(gè)相當(dāng)于補(bǔ)提
07/10 17:02
84785018
07/10 17:15
老師,我的意思是,應(yīng)付職工薪酬上月末計(jì)提的多,本月實(shí)際發(fā)放的少(請假扣工資了),差額計(jì)入哪個(gè)科目?
84785018
07/10 17:16
借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)數(shù)) ? ? 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) ? ? ? ? ? ?差額(什么科目?)
小鎖老師
07/10 17:17
那這個(gè)的話,第一 是沖減管理費(fèi)用,第二是計(jì)入到營業(yè)外收入,這個(gè)
84785018
07/10 17:31
什么情況沖減管理費(fèi)用,什么情況計(jì)入營業(yè)外收入呢?
小鎖老師
07/10 17:32
如果是前期計(jì)提錯(cuò)了,現(xiàn)在修改,就沖減管理費(fèi)用,如果是扣除員工的,計(jì)入營業(yè)外
84785018
07/10 20:01
好的,謝謝老師!
小鎖老師
07/10 20:03
不客氣的,祝您開心
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