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上個月做了未開票收入,本月開票了應(yīng)該怎么做呢?增值稅申報(bào)的時候應(yīng)該怎么填寫

84785010| 提問時間:07/11 13:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你開票了,就填一部分不開票收入的負(fù)數(shù)
07/11 13:42
84785010
07/11 13:43
那分錄是把之前的沖了嘛?
84785010
07/11 13:44
我之前是這樣做的分錄
宋生老師
07/11 13:44
你好,是的,就是這樣子。
84785010
07/11 13:45
老師 可以幫我寫一下紅沖和開票的分錄嗎?還是直接寫借開票收入,貸開票收入
宋生老師
07/11 13:46
你好,其實(shí)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 只是金額一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。
84785010
07/11 13:47
上個月已經(jīng)收錢了的
宋生老師
07/11 13:50
你好!你可以計(jì)入銀行存款或者現(xiàn)金
84785010
07/11 13:51
那我直接把未開票收入 轉(zhuǎn)成開票收入不可以嗎
宋生老師
07/11 13:56
你好!可以的。操作是沒問題
84785010
07/11 15:00
老師我去申報(bào)系統(tǒng)把未開票收入填成負(fù)數(shù),系統(tǒng)提示比對不通過,我應(yīng)該怎么填呢
宋生老師
07/11 15:01
你好,這個要上門申報(bào)才行
84785010
07/11 15:02
意思要去大廳申報(bào)嗎
宋生老師
07/11 15:03
你好,是的。這個要去到大廳申報(bào)。
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