問題已解決
老師好 剛接一家公司有張23年8月認證并抵扣勾選當期沒有申報表申報,現(xiàn)在相差194.77元 這期申報增值稅才發(fā)現(xiàn)當時申報表沒有申報194.77元 該如何處理 報表圖示比對過不去 我還如何處理
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速問速答這種情況需要進行補充申報來糾正差錯。具體的處理方法可能因地區(qū)和稅務管理的具體要求而有所不同,以下是一般的建議步驟:
1.聯(lián)系當?shù)囟悇詹块T:向主管稅務機關說明情況,告知他們在23年8月認證并抵扣勾選的金額中有194.77元當時未在申報表中申報。
2.準備相關證明材料:可能需要提供認證清單、抵扣勾選的相關記錄等,以證明這部分金額確實已經(jīng)進行了認證和抵扣勾選。
3.修改申報表:按照稅務部門的要求,修改對應所屬期的增值稅申報表,將未申報的194.77元添加到正確的申報欄次中。
4.重新申報:完成申報表的修改后,進行重新申報。
07/11 16:11
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