問題已解決

老師,外購商品視同銷售像這樣借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:庫存商品,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),如果沒超30萬是不是報增值稅的時候把那個銷項稅加在免稅額那里就行了,收入不管嘛

84784984| 提問時間:07/12 11:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個分錄不好, 借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:銀行存款。根本不用經過庫存商品了,我們在發(fā)票勾選那里勾上不抵扣 現(xiàn)在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票。可以在增值稅綜合服務平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據(jù)內容做費用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
07/12 11:55
84784984
07/12 13:36
老師是這樣的,他這個也沒收到錢啊,他是買了一批酒送給別人喝了用于宣傳推廣業(yè)務招待那種,我就想這個要視同銷售,但是我報增值稅和季報企業(yè)所得稅收入那我要加上這個嗎但是我賬套上也沒做收入呢,我做了費用 剛才沒有表達清楚
廖君老師
07/12 13:39
哦哦,做了費用才好呢,不抵進項,我們也不確認銷項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~