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老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度一開始是不超過30萬,所以做賬銷貨,那些分錄 稅率小規(guī)模是按照1%的,季度末合計發(fā)現(xiàn)是超了30萬,要全額按照3%,那我分錄現(xiàn)在計提增值稅要怎么做賬,

84784955| 提問時間:07/12 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。 沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的 借應交稅費應交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù), 然后直接做繳納就行,他不需要計提。開的1%還是按照1%,開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。
07/12 16:05
84784955
07/12 16:10
就是4-6月份的,增值稅之前是例如借;銀行存款5000 貸:主營業(yè)務收入4545.45 應交稅費-小規(guī)模納稅人454.55 匯總,發(fā)現(xiàn) 我應交稅費有800元,現(xiàn)在多了的我要怎么做賬
84784955
07/12 16:11
這個差額是因為,我之前的應交稅費是1%,那么現(xiàn)在超了30萬,要按照3%增稅
郭老師
07/12 16:13
哦,你不是當時借應交稅非應交增值稅貸營業(yè)外收入做了這個?
郭老師
07/12 16:13
是因為你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外,收入差異不一致的吧?
84784955
07/12 16:16
不是,我是報完稅后面再來做這個分錄,發(fā)現(xiàn)這個金額對不上,我前面的都對的上,我還沒有做這筆分錄 哦,你不是當時借應交稅非應交增值稅貸營業(yè)外收入做了這個?
郭老師
07/12 16:17
你好,那你去看一下你的銷售額,主營業(yè)務收入一樣嗎?
84784955
07/12 16:21
就是這樣的
郭老師
07/12 16:22
你這里填寫的不對,你超過了30萬,按照1%來交就可以的。你沒有填寫減免的2%吧? 在主表應納稅減征額還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面需要填寫減免的2%,直接按照1%來交稅就行。
84784955
07/12 16:31
申報表那里嗎
郭老師
07/12 16:32
是的對的,在申報表里面。
84784955
07/12 16:44
非常感謝 真的
郭老師
07/12 16:48
不用客氣,工作愉快。
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