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老師,你好。我們上個月暫估了10萬 這個季度先收到了5萬。另外5萬還要下個月 如何做分錄啊

84784966| 提問時間:07/13 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時暫估的時候 借管理費用貸應(yīng)付賬款10萬嗎?
07/13 14:36
84784966
07/13 14:38
借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款
郭老師
07/13 14:38
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品5萬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款5萬
84784966
07/13 14:39
還是沒怎么懂訥
郭老師
07/13 14:40
你好,暫估了10萬,但是這個月發(fā)票只到了5萬。紅沖之前的5萬,然后再做發(fā)票的5萬。
郭老師
07/13 14:40
剩下的5萬還在彈股里面。
郭老師
07/13 14:40
剩下的5萬還在暫估里面。
84784966
07/13 14:53
這個分錄具體應(yīng)該怎么做訥
84784966
07/13 14:53
我不太會
84784966
07/13 14:54
我之前是借:暫估庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬
郭老師
07/13 14:54
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品5萬, 沖暫估的 然后做發(fā)票的 借庫存商品貸應(yīng)付賬款5萬
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