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享受先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%分錄怎么做?

84784962| 提问时间:2024 07/17 10:49
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 10萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ??10萬(wàn)元 2、計(jì)提加計(jì)抵減額的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬(wàn)元 貸:其他收益(或者營(yíng)業(yè)外收入)?1萬(wàn)元 注意: 這筆計(jì)提的分錄也可以不做,也就是只有在實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候才體現(xiàn)加計(jì)抵減增值稅。 3、次月初繳納增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 9萬(wàn)元 貸:銀行存款?9萬(wàn)元
2024 07/17 10:50
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