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享受先進制造業(yè)進項稅額加計扣除5%分錄怎么做?

84784962| 提問時間:07/17 10:49
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
1、計提增值稅的賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 10萬元 貸:應交稅費-未交增值稅 ? ??10萬元 2、計提加計抵減額的賬務處理: 借:應交稅費-未交增值稅 1萬元 貸:其他收益(或者營業(yè)外收入)?1萬元 注意: 這筆計提的分錄也可以不做,也就是只有在實際繳納增值稅的時候才體現(xiàn)加計抵減增值稅。 3、次月初繳納增值稅的賬務處理: 借:應交稅費—未交增值稅 9萬元 貸:銀行存款?9萬元
07/17 10:50
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