問題已解決
固定資產(chǎn)已攤銷,盤點時發(fā)現(xiàn)多入了,需要將多入的固定資產(chǎn)紅沖發(fā)票,怎么做賬務處理? 賬務處理依據(jù)是什么? 謝謝老師
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速問速答借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
有關部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出
貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
07/17 14:19
84784987
07/17 14:23
對方已將多入賬的發(fā)票紅沖了,我是不是要把已攤銷的轉(zhuǎn)回來
郭老師
07/17 14:25
那你這個就不是盤點的這個賬上就是多做了。如果是的話,借應付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計折舊,貸管理費用等。
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