問題已解決
老師,我想咨詢下,就是工廠給了我們100臺(tái)貨物贈(zèng)品,但是不給我們開票,我們這個(gè)要怎么入帳呢,進(jìn)來(lái)沒有發(fā)票,但是我們庫(kù)存是包含贈(zèng)品的,銷售時(shí)候,我們也是要交稅的
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速問速答同學(xué),你好
借:庫(kù)存商品
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024 07/18 14:37
84784970
2024 07/18 15:27
但是我銷售的時(shí)候怎么做賬,我是當(dāng)正品銷售的,比如進(jìn)價(jià)是0,但是我銷售價(jià)是100賣的
小菲老師
2024 07/18 15:29
同學(xué),你好
之前送進(jìn)來(lái)的庫(kù)存商品按照公允價(jià)值入賬
正常銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
84784970
2024 07/18 16:04
那不等于是確認(rèn)了兩次收入,一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,一個(gè)銷售收入
84784970
2024 07/18 16:06
等于是我公允價(jià)值進(jìn)來(lái),然后銷售的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候又給抵消了
84784970
2024 07/18 16:07
那其實(shí)就是我賣出去的那個(gè)100塊,其實(shí)就相當(dāng)于沒有對(duì)應(yīng)成本去沖減
小菲老師
2024 07/18 16:34
同學(xué),你好
你贈(zèng)送進(jìn)來(lái)的,是沒有成本抵的
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