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2023年誤繳多繳的增值稅退回的,會計分錄怎么做?
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速問速答您好,借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 07/19 20:50
84784987
2024 07/19 20:55
不是計入營業(yè)外收入嗎?
廖君老師
2024 07/19 21:09
您好,誤繳多繳的話我們的??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額的,現(xiàn)在這個分錄才把余額沖平了嘛
84784987
2024 07/19 21:12
我應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有余額
廖君老師
2024 07/19 21:15
哦哦,那咱也不要入營業(yè)外收入,這個科目也是要交增值 稅的,直接沖減 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(選這個科目的原因是因為發(fā)生的頻率比較高),我們?nèi)〉玫陌l(fā)票要么就是進(jìn)項稅,要么就是成本費(fèi)用科目,這里沖費(fèi)用科目是可以的)
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