問題已解決

今年公車報廢了,報廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來款,是這個公車老之前頂了往來款的款項,雙方有簽的協(xié)議,公車是13萬,但往來款是15萬,要下這個往來賬怎么處理?請老師解答一下,謝謝

84785039| 提問時間:07/21 11:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)? ?13 營業(yè)外支出? 2 貸:應(yīng)收賬款? 15
07/21 11:21
84785039
07/21 11:27
單位之前的會計給我寫的這個借:應(yīng)付賬款15貸:固定資產(chǎn)13其他收入2
84785039
07/21 11:27
她這個下賬方法讓我年底再平賬
小菲老師
07/21 11:28
同學(xué),你好 你是債務(wù)人你,這個分錄是對的
84785039
07/21 11:33
我現(xiàn)在比較迷茫,不知怎么下這個往來賬
小菲老師
07/21 11:36
同學(xué),你好 你這個借:應(yīng)付賬款15貸:固定資產(chǎn)13其他收入2 不是已經(jīng)做了分錄,沖了應(yīng)付賬款嗎,你還要沖什么?
84785039
07/21 11:43
哎呀!這個是之前單位老會計給寫的這個分錄讓我這樣下往來款,可是還有個人給我的說法是閑我們這個公車用了2次了,因為固定資產(chǎn)按手續(xù)這樣處置了,我們沒有上繳國庫公車收入,直接說這個公車頂賬了
小菲老師
07/21 11:45
同學(xué),你好 上面的這個分錄是可以下往來款的
84785039
07/21 11:46
這個都是0幾年的事了,現(xiàn)在這個公車才按照處理流程走了遍,有個會計告我說要不就直接按借:其他應(yīng)付款15,貸:以前年度損益調(diào)整15這樣記,讓我別管之前的怎么記了,我感覺也不合適
84785039
07/21 11:47
就是我們之前的會計寫的這個分錄嗎
小菲老師
07/21 11:47
同學(xué),你好 你賬上固定資產(chǎn)還有嗎?
84785039
07/21 13:34
老師!我表述的不對了,下這個往來賬,公車才處理了,之前沒記這個15萬的賬,等于是才記這個賬了
84785039
07/21 13:35
固定資產(chǎn)公車已按報廢處理了
84785039
07/21 13:37
固定資產(chǎn)等于是公車沒有了,但是我也沒找見這個15萬的欠款的這個固定資產(chǎn)卡片
小菲老師
07/21 18:19
同學(xué),你好 之前沒有這個賬,不建議再補做進去 固定資產(chǎn)直接報廢就行
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