問題已解決

老師,金稅盤有個(gè)280的費(fèi)用,我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時(shí)候抵扣了這280,這個(gè)怎么記賬呢?

84785023| 提問時(shí)間:07/26 12:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了
07/26 12:28
84785023
07/26 12:39
老師,減免稅款這個(gè)明細(xì)科目下有280的余額對(duì)嗎?
小林老師
07/26 12:39
是的,你的理解非常正確
84785023
07/26 12:40
好的,謝謝老師指導(dǎo)
小林老師
07/26 12:40
客氣,非常榮幸能夠給您支持
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~