當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,金稅盤有個(gè)280的費(fèi)用,我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時(shí)候抵扣了這280,這個(gè)怎么記賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了
07/26 12:28
84785023
07/26 12:39
老師,減免稅款這個(gè)明細(xì)科目下有280的余額對(duì)嗎?
小林老師
07/26 12:39
是的,你的理解非常正確
84785023
07/26 12:40
好的,謝謝老師指導(dǎo)
小林老師
07/26 12:40
客氣,非常榮幸能夠給您支持
閱讀 184