問題已解決

請(qǐng)問老師,目前0基礎(chǔ),但是有工作幾會(huì),已經(jīng)將工作接下來了,但是公司今年以來沒有做賬,目前能給到我的只有流水賬,老板要求做財(cái)務(wù)報(bào)表,我怎么做?需要怎么交接工作

84785046| 提問時(shí)間:07/30 10:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,咱先根據(jù)流水把憑證分錄補(bǔ)起來,這是其他明細(xì)賬,報(bào)表的基礎(chǔ),憑證分錄做完以后,就有科目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表可以根據(jù)科目余額表來手工做。 會(huì)計(jì)交接需要交接清楚會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、會(huì)計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會(huì)計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,移交清冊(cè)分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對(duì)所移交會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接時(shí)間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對(duì)賬時(shí)才能發(fā)現(xiàn)不對(duì)去查賬。
07/30 10:38
84785046
07/30 10:44
老師,他們的會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、會(huì)計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會(huì)計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,移交清冊(cè)分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對(duì)所移交會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。以上都除了印章,其他都沒有,交接清單能否發(fā)我一份,謝謝
廖君老師
07/30 10:48
您好,看公司具體有哪些資料,上面是寫的一般的,這個(gè)表格式的我沒有,咱具體交換什么,自已填在表格里
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