問題已解決

已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)??

84784952| 提問時(shí)間:08/01 08:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的
08/01 08:45
84784952
08/01 08:48
最初暫估了應(yīng)付賬款 借:庫(kù)存商品 庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款-貨款?? 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-貨款 她收到負(fù)數(shù)發(fā)票為什么這么寫分錄?
家權(quán)老師
08/01 08:55
應(yīng)該是先收到發(fā)票,然后在負(fù)數(shù)紅沖。不能直接紅沖暫估
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