問(wèn)題已解決

企業(yè)代扣代繳個(gè)稅時(shí)多繳納個(gè)稅,且已更正申報(bào)并申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么記賬?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:08/01 11:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,把前面多計(jì)提的個(gè)稅,做負(fù)數(shù)分錄就可以,或計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
08/01 11:23
84785026
08/01 11:27
我目前是借方?jīng)_銷了多計(jì)提的個(gè)稅,貸方記的其他應(yīng)付款(員工多扣個(gè)稅部分)。實(shí)際收款時(shí),借銀行,貸方應(yīng)該怎么記呀老師
劉艷紅老師
08/01 11:29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
84785026
08/01 11:35
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
08/01 11:37
不客氣,很高興幫你
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