問題已解決

老師,個(gè)稅更正申報(bào)。 23年是工資申報(bào),現(xiàn)在更正為勞務(wù)申報(bào)。 更正為勞務(wù)申報(bào)的話要繳納個(gè)稅。 現(xiàn)在24年已經(jīng)過來個(gè)稅匯算清繳,那么23年匯算退稅還怎么處理呢?

84784985| 提問時(shí)間:10/15 14:15
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
更正申報(bào)需注意時(shí)間點(diǎn)和流程。若24年已完稅,先確認(rèn)更正是否影響23年稅額。通常需重新計(jì)算23年稅款,如需退稅則提交更正申請,具體操作看稅務(wù)局指南。建議及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)顧問或機(jī)構(gòu)協(xié)助處理。
10/15 14:18
84784985
10/15 14:28
就是和專管員做好溝通。
堂堂老師
10/15 14:31
對,與專管員溝通很重要,確保理解政策,按流程操作。準(zhǔn)備好相關(guān)資料,詳細(xì)說明更正原因和影響,共同解決。
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