問(wèn)題已解決

前面交完了的員工社保后面月份退費(fèi)從別的公司繳,退回的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:08/02 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用,這樣就行
08/02 11:36
84785011
08/02 11:37
個(gè)人部分呢
小鎖老師
08/02 11:37
個(gè)人部分借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,你們?cè)谥Ц督o個(gè)人
84785011
08/02 13:25
職工薪酬呢? 不用沖嗎
小鎖老師
08/02 13:25
對(duì)的,那個(gè)是不需要的
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