當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
如果7月發(fā)票來了(年度費(fèi)用,6月已經(jīng)發(fā)生了),錢沒付,8月再付。我們沒有待攤科目,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請問6月份有沒有攤銷費(fèi)用入賬
2024 08/05 21:28
84784981
2024 08/05 21:41
有費(fèi)用的
84784981
2024 08/05 21:46
老師,6月份應(yīng)該是有費(fèi)用,但是沒有攤銷
84784981
2024 08/05 21:48
7月份只收到了發(fā)票,發(fā)票在7月份就認(rèn)證了
bamboo老師
2024 08/05 22:35
6月份應(yīng)該
借 管理費(fèi)用等
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款
7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫分錄
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的
借 管理費(fèi)用等 7月的
貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師
2024 08/05 22:36
7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫分錄
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的
借 管理費(fèi)用等 7月的
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅費(fèi)
貸 應(yīng)付賬款
以后按月寫分錄
借 管理費(fèi)用等
貸 應(yīng)付賬款
閱讀 130