問題已解決

老師,7月的留抵稅額怎么做賬?

84784988| 提問時間:08/06 15:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好。掛賬留抵時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1.掛賬留抵時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
08/06 15:48
84784988
08/06 15:51
老師,我上面進(jìn)項稅額科目要改成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
姜再斌 老師
08/06 15:57
你好,增值稅明細(xì)科目不用改,應(yīng)設(shè)置進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目。
84784988
08/06 16:18
有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目
84784988
08/06 16:19
這個進(jìn)項稅額也是從待認(rèn)證稅額科目轉(zhuǎn)出來的
姜再斌 老師
08/06 16:25
你好,同學(xué)。增值稅應(yīng)設(shè)置10個明細(xì)科目,根據(jù)實(shí)際核算要求自行設(shè)置??梢詤⒄?財政部《增值稅會計處理規(guī)定》財稅[2016]22號及解讀
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~