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2月份應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額借方有13000,3月份的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785042| 提問時間:08/08 14:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
08/08 14:43
樸老師
08/08 14:43
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785042
08/08 14:56
2月份進項稅額借方13000.當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
樸老師
08/08 15:00
如果沒有銷項或者銷項小于進項可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
84785042
08/08 15:01
就是3月留抵的13000不知道怎么做帳,帶課老師說留抵稅額不用寫分錄,銷項大于進項系統(tǒng)會自動抵扣,可是到了4月份進項稅還是有13000的余額
84785042
08/08 15:04
我沒有結(jié)轉(zhuǎn),到了3月份就是留抵稅額進項13000,3月銷項大于進項,怎樣做帳讓這個科目沒有余額?
樸老師
08/08 15:10
老師的意思是進項大于銷項不用做分錄 不用結(jié)轉(zhuǎn) 銷項大于進項再結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
08/08 15:17
我明白了2月份進項大于銷項,不做結(jié)轉(zhuǎn),留抵了13000,3月份進項發(fā)生額91133.04,銷項發(fā)生額123500.00留抵13000,針對這筆業(yè)務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn),能否寫個詳細的分錄
樸老師
08/08 15:19
你的意思是銷項123500 進項是91133.04+13000?
84785042
08/08 15:20
是的,就是這個13000怎么處理
樸老師
08/08 15:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項123500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅123500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅104133.04 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項101433.04 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅19366.96
84785042
08/08 15:29
把留抵的直接跟當(dāng)期發(fā)生的進項稅額相加?
樸老師
08/08 15:33
對的 直接相加就可以了 因為都是進項稅額
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