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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,預(yù)提費(fèi)用是需要客戶提供什么資料,我才能做預(yù)提呢
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速問速答現(xiàn)在已經(jīng)不需要預(yù)提費(fèi)用了,也沒有這個(gè)科目。按照實(shí)際發(fā)生計(jì)入
08/12 09:52
84784953
08/12 09:54
但是如果這個(gè)月發(fā)生了費(fèi)用,還沒有取得發(fā)票,我要怎么做賬呢
venus老師
08/12 09:56
取得發(fā)票再確認(rèn),當(dāng)年沒有問題
84784953
08/12 10:01
當(dāng)年還沒有取得呢,我怎么看我們公司會(huì)計(jì)都是在預(yù)提費(fèi)用呢,他們這樣做不對(duì)?當(dāng)時(shí)如果你不預(yù)提,本來就是當(dāng)季度發(fā)生的業(yè)務(wù),不做預(yù)提費(fèi)用,就要交所得稅咯
venus老師
08/12 10:10
同學(xué),你暫估的費(fèi)用,要有暫估依據(jù),比如相關(guān)合同
84784953
08/12 10:17
是我搞錯(cuò)了,那這個(gè)暫估費(fèi)用的分錄是怎么做呢?這個(gè)季度沒有票據(jù)的時(shí)候是:借:相關(guān)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款——暫估費(fèi)用,下個(gè)季度如果1、收到票據(jù)付款的分錄是:借:其他應(yīng)付——暫估,貸:銀行存款
那如果收到票據(jù)還沒付款,那這個(gè)分錄就不用調(diào)整是嗎
venus老師
08/12 10:25
收到發(fā)票沖暫估費(fèi)用,然后再確認(rèn)開票分錄
84784953
08/12 10:33
明白了,謝謝老師
venus老師
08/12 10:34
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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