問題已解決

請問老師,我23年12月取得的一張主營業(yè)務(wù)成本成本發(fā)票,由于對應(yīng)的收入客戶不是在23年12月而是在24年1月才要求我們開票,所以我是在24年1月確認(rèn)開票收入的時候才把23年12月那張發(fā)票入的成本,這就造成了我24年的成本里面有23年收到的成本發(fā)票,這個我在做24年匯算清繳的時候應(yīng)該怎么調(diào)整

84785043| 提問時間:08/12 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個調(diào)增就可以 納稅調(diào)整項目明細(xì)表
08/12 10:50
84785043
08/12 10:52
調(diào)增成本么
樸老師
08/12 10:52
對的 扣除類的調(diào)增就可以
84785043
08/12 10:53
調(diào)增了成本,那我利潤不就減少了嗎
樸老師
08/12 10:57
不是 這個調(diào)增了成本是應(yīng)納稅所得額增加了 要交所得稅
84785043
08/12 10:59
是把成本調(diào)減,然后利潤增加,應(yīng)納稅所得額也增加嗎
樸老師
08/12 11:04
對的 是這個意思的
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