問題已解決
請問老師,我23年12月取得的一張主營業(yè)務(wù)成本成本發(fā)票,由于對應(yīng)的收入客戶不是在23年12月而是在24年1月才要求我們開票,所以我是在24年1月確認(rèn)開票收入的時候才把23年12月那張發(fā)票入的成本,這就造成了我24年的成本里面有23年收到的成本發(fā)票,這個我在做24年匯算清繳的時候應(yīng)該怎么調(diào)整
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速問速答同學(xué)你好
這個調(diào)增就可以
納稅調(diào)整項目明細(xì)表
08/12 10:50
84785043
08/12 10:52
調(diào)增成本么
樸老師
08/12 10:52
對的
扣除類的調(diào)增就可以
84785043
08/12 10:53
調(diào)增了成本,那我利潤不就減少了嗎
樸老師
08/12 10:57
不是
這個調(diào)增了成本是應(yīng)納稅所得額增加了
要交所得稅
84785043
08/12 10:59
是把成本調(diào)減,然后利潤增加,應(yīng)納稅所得額也增加嗎
樸老師
08/12 11:04
對的
是這個意思的
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