問題已解決

老師,供應(yīng)商已跨月紅沖我已上月認(rèn)證的專票,現(xiàn)在我這邊怎么做賬?

84784955| 提問時(shí)間:08/14 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,做上個(gè)月入賬的相反分錄就是了 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
08/14 19:42
84784955
08/14 19:43
我按原來做的那張憑證,做成負(fù)數(shù)可以嗎?
鄒老師
08/14 19:56
你好,按原來做的那張憑證,做成負(fù)數(shù),是可以的
84784955
08/14 19:56
好的,謝謝老師
鄒老師
08/14 19:56
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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