問題已解決

請問一般納稅人上月預(yù)付賬款但是沒收到發(fā)票,是按預(yù)付賬款入得賬,本月收到發(fā)票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸預(yù)付賬款 這樣做對嗎

84784952| 提問時間:08/17 11:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:在建工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)貸預(yù)付賬款
08/17 11:17
84784952
08/17 11:19
啊 7月份是按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額入的賬怎么辦
小菲老師
08/17 11:20
同學(xué),你好 這么做的話,進項就是抵扣了
84784952
08/17 11:21
那我需要怎么改
小菲老師
08/17 11:22
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784952
08/17 11:24
之前做過的不用紅沖 直接做一個這個分錄嗎
小菲老師
08/17 11:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
08/17 11:27
上個月收到好幾張之前的發(fā)票,都是按進項稅額入的賬,這次都轉(zhuǎn)到這一個會計分錄上嗎
小菲老師
08/17 11:27
同學(xué),你好 嗯嗯是的
84784952
08/17 11:37
我可以不新增這個分錄 直接7月份的反結(jié)賬修改進項稅額未待認證嗎
小菲老師
08/17 11:38
同學(xué),你好 是可以的
84784952
08/17 11:40
那7月結(jié)賬的時候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
08/17 11:42
同學(xué),你好 放在:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),不結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
08/17 11:56
新打印的修改的7月份的憑證放到哪里呢
小菲老師
08/17 11:57
同學(xué),你好 放在7月份里面
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