問題已解決
請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發(fā)票,是按預付賬款入得賬,本月收到發(fā)票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款 這樣做對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸預付賬款
2024 08/17 11:17
84784952
2024 08/17 11:19
啊 7月份是按應交稅費應交增值稅進項稅額入的賬怎么辦
小菲老師
2024 08/17 11:20
同學,你好
這么做的話,進項就是抵扣了
84784952
2024 08/17 11:21
那我需要怎么改
小菲老師
2024 08/17 11:22
同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
84784952
2024 08/17 11:24
之前做過的不用紅沖 直接做一個這個分錄嗎
小菲老師
2024 08/17 11:25
同學,你好
嗯嗯,是的
84784952
2024 08/17 11:27
上個月收到好幾張之前的發(fā)票,都是按進項稅額入的賬,這次都轉到這一個會計分錄上嗎
小菲老師
2024 08/17 11:27
同學,你好
嗯嗯是的
84784952
2024 08/17 11:37
我可以不新增這個分錄 直接7月份的反結賬修改進項稅額未待認證嗎
小菲老師
2024 08/17 11:38
同學,你好
是可以的
84784952
2024 08/17 11:40
那7月結賬的時候增值稅怎么結轉
小菲老師
2024 08/17 11:42
同學,你好
放在:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),不結轉
84784952
2024 08/17 11:56
新打印的修改的7月份的憑證放到哪里呢
小菲老師
2024 08/17 11:57
同學,你好
放在7月份里面
閱讀 246