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補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,印花稅,車船稅。增值稅城建稅教育附加這些怎么做賬,還要計(jì)提嗎

84784961| 提問時(shí)間:08/20 08:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!是的。是要計(jì)提的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/印花稅/車船稅/教育費(fèi)附加等 然后繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/印花稅/車船稅/教育費(fèi)附加等,貸銀行存款等 增值稅的話,要看是什么原因 要補(bǔ)。因?yàn)檠a(bǔ)收入嗎
08/20 08:39
84784961
08/20 08:43
增值稅補(bǔ)收入,我還要做以前年度損益調(diào)整調(diào)整的分錄嗎?之前的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表還要調(diào)整嗎
宋生老師
08/20 08:43
你好!是的,是要做以前年度損益調(diào)整的分錄 要調(diào)整報(bào)表
84784961
08/20 08:47
我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
宋生老師
08/20 08:48
您好!這個(gè)要調(diào)以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)科目和未分配利潤的科目。 比如你計(jì)提了100塊錢的所得稅,那么應(yīng)交稅費(fèi)增加100.利潤減少100
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