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請(qǐng)問老師我們是事業(yè)單位,我們給下屬單位簽了協(xié)議并撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)該如何做賬呢?

84784978| 提問時(shí)間:08/21 13:21
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
事業(yè)單位給下屬單位撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)借記“對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目;預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)借記“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”科目,貸記“資金結(jié)存”等科目。 假設(shè)撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的金額為 x 元,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 x 貸:銀行存款 x 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 x 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
08/21 13:25
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