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老師,去年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票不能入成本的,可以在今年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785003| 提問時(shí)間:08/28 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的。操作沒問題
08/28 14:45
84785003
08/28 14:48
去年入成本的發(fā)票,是不是得紅沖了它,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出?還是怎么做這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄?
宋生老師
08/28 14:53
你好!是開錯(cuò)了,還是什么原因。 如果錯(cuò)了,可以紅沖
84785003
08/28 14:59
我們物流給客戶代付的海運(yùn)費(fèi),然后這個(gè)發(fā)票我們用了
宋生老師
08/28 15:05
你好!這個(gè)應(yīng)該紅沖才對(duì)
84785003
08/28 15:09
老師,申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)?
宋生老師
08/28 15:23
你好!是人家代開給你的,你如果抵扣過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
84785003
08/28 15:30
老師,那個(gè)去年的成本需不需要再改匯算清繳表了?
宋生老師
08/28 15:33
您好!你如果已經(jīng)計(jì)入到成本了,是需要改的
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