問題已解決
請問老師我是購買方,之前已經(jīng)抵扣專票了,對方要充紅,作廢,怎么處理
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速問速答你好!你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
2024 08/30 09:02
84784951
2024 08/30 09:02
我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,找對方要什么憑證么
宋生老師
2024 08/30 09:03
你好!對方給你紅字發(fā)票
84784951
2024 08/30 09:05
對方可以選擇購買方已抵扣,這一項進(jìn)行紅沖,是么?
宋生老師
2024 08/30 09:05
你好!正常這個是你們開紅字信息表
84784951
2024 08/30 09:06
老師,不是對方開么
宋生老師
2024 08/30 09:07
你好!對方是開紅字發(fā)票。你們開信息表
84784951
2024 08/30 09:09
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄,怎么做?
宋生老師
2024 08/30 09:11
你好!你當(dāng)時拿到藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄
84784951
2024 08/30 09:13
借增值稅進(jìn)項,然后當(dāng)月有剩余,轉(zhuǎn)到了未交增值稅貸方了
宋生老師
2024 08/30 09:13
你好,你應(yīng)該借原材料等,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784951
2024 08/30 09:15
好的,就是做相反分錄么?謝謝老師
宋生老師
2024 08/30 09:16
你好!是的。紅字就是這樣
84784951
2024 08/30 09:17
好的,謝謝
宋生老師
2024 08/30 09:17
你好,不用客氣的了。
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